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學(xué)校會計崗位崗位職責(zé)

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學(xué)校會計崗位崗位職責(zé)范例(15篇)

  在社會一步步向前發(fā)展的今天,我們都跟崗位職責(zé)有著直接或間接的聯(lián)系,崗位職責(zé)是組織考核的依據(jù)。那么你真正懂得怎么制定崗位職責(zé)嗎?下面是小編為大家收集的學(xué)校會計崗位崗位職責(zé),僅供參考,大家一起來看看吧。

學(xué)校會計崗位崗位職責(zé)范例(15篇)

學(xué)校會計崗位崗位職責(zé)1

  1、編制并執(zhí)行財務(wù)預(yù)、決算,遵守財務(wù)制度,嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律,嚴(yán)格根據(jù)開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)合理使用經(jīng)費。加強預(yù)算內(nèi)外資金的核算和管理。

  2、執(zhí)行會計制度,做好記帳、算帳、憑證真實牢靠,手續(xù)完備,數(shù)據(jù)精確 ,帳目清晰,做到帳證相符、帳帳相符、帳表相符,照實全面反映學(xué)校資金活動狀況。

  3、進行財務(wù)分析,給領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)財務(wù)數(shù)據(jù)及報告。

  4、按期按方案撥款,按時結(jié)帳,做好內(nèi)部審計工作,提出合理建議,給領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀。

  5、保管會計憑證、帳冊、報表等檔案資料,準(zhǔn)時整理、裝訂,按期送檔案室收檔保存。

  6、模范遵守、熱忱宣揚、忠誠維護財經(jīng)制度、財經(jīng)紀(jì)律,不假公濟私,不挪用公款,不營私舞弊,不貪占國家資金。與出納協(xié)作,搞好財務(wù)工作。

  7、月末結(jié)帳、對帳,出月報表。年終結(jié)帳和編制年報表。

  8、編制財務(wù)報告。

  9、管理學(xué)校基建帳務(wù)的處理:編制、憑證、撥款、月報表、對結(jié)帳。

學(xué)校會計崗位崗位職責(zé)2

  1、按時參加學(xué)校組織的政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),積極參加各項活動,嚴(yán)格遵守學(xué)校各項管理制度,認(rèn)真履行工作職責(zé),服從領(lǐng)導(dǎo),聽從工作安排,按時完成各項工作任務(wù),全心全意為教學(xué)一線服務(wù)。

  2、依據(jù)上級有關(guān)規(guī)定,負責(zé)制定學(xué)校年度預(yù)算、決算及月份用款計劃,每月會計報表,會計帳結(jié)算及微機錄入工作,負責(zé)財務(wù)帳目的檔案資料管理工作。

  3、負責(zé)為全校教職工按時辦理工資、住房公積金、養(yǎng)老保險金、下崗職工保障金、醫(yī)療保險金、離退手續(xù)、人員調(diào)動的工資增減、有關(guān)票據(jù)領(lǐng)購、審驗等有關(guān)工作。

  4、負責(zé)與出納交接單據(jù)、校對帳目、核對現(xiàn)金,對入帳單據(jù)手續(xù)不全,開支不合法的`單據(jù),有權(quán)上報校長,由校長負責(zé)查處。

  5、按時參加上級召開的財務(wù)會議、業(yè)務(wù)培訓(xùn),并及時匯報領(lǐng)導(dǎo),學(xué)校帳目每月一次匯總上報校長,所有報表必須經(jīng)校長審查后,方可上報,有關(guān)教師切身利益的報表,必須經(jīng)校長審定或經(jīng)當(dāng)事人校準(zhǔn)后,方可上報。

  6、負責(zé)全校固定資產(chǎn)的微機錄入帳目登記、固定資產(chǎn)增、減單填報、固定資產(chǎn)卡片填寫等,每月一次處理有關(guān)入帳單據(jù)。

  7、負責(zé)協(xié)助校長做好財務(wù)管理并為校長當(dāng)好財務(wù)管理參謀。

學(xué)校會計崗位崗位職責(zé)3

  為了加強學(xué)校經(jīng)費的使用和管理,把有限的經(jīng)費使用好,進而推動學(xué)校各項工作的開展,特制定本職責(zé)。

  一、出納人員要嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)法律法規(guī)和財經(jīng)紀(jì)律,對不合規(guī)、合理、合法的.開支堅決不予開支。

 二、嚴(yán)格執(zhí)行資金繳存制度,實行收支兩條線管理,不能坐收坐支。

  三、要及時收集和管理好原始票據(jù),按時按要求將原始票據(jù)移交給會計。

  四、要認(rèn)真審核原始票據(jù),對不符合要求的票據(jù)堅決不能接收。

  五、要配合學(xué)校采購好教育教學(xué)工作中所需的一切物資,參與學(xué)校監(jiān)督和管理好校建工程。

  六、要認(rèn)真記寫好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

  七、嚴(yán)格財務(wù)公開制度,定期擬出財務(wù)收支清單在公示欄中進行公示和在教職工會議上進行公布。

  八、嚴(yán)禁公款私存,嚴(yán)禁設(shè)賬外賬。

  九、大額開支必須經(jīng)學(xué)校批準(zhǔn)后方能進行使用,且不能由出納一人進行經(jīng)辦,必須由兩人以上進行經(jīng)辦。

  十、協(xié)助會計搞好年終決算、學(xué)校經(jīng)費收支預(yù)算、干部年報、工資年報等工作。

學(xué)校會計崗位崗位職責(zé)4

  主要職責(zé):

  一、接聽電話,記錄電話主要內(nèi)容,及時處理電話所涉及的問題并記錄在案。

  二、監(jiān)督飯菜質(zhì)量,處理投訴,并記錄在案,三、協(xié)調(diào)指揮各部門高效運作,處理突發(fā)事件

  四、當(dāng)好總經(jīng)理及老板助手,總經(jīng)理及老板不在場時,承擔(dān)所有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

  五、負責(zé)研發(fā)工作,搞好研究開發(fā)的情報收集整理,提出方案。

  六、搞好檔案工作和目標(biāo)管理。

  七、搞好保密工作。

  八、負蜇本部門職工的`思想工作。共同職責(zé):

  一、共同搞好營銷工作

  二、協(xié)助搞好防火防盜工作。

學(xué)校會計崗位崗位職責(zé)5

  1、根據(jù)學(xué)校的工作任務(wù),組織審編各部門的預(yù)算數(shù),逐筆進行核對,經(jīng)校長批準(zhǔn)后,制定出預(yù)算計劃,報校長審定。

  2、設(shè)備購物費核算和固定資產(chǎn)管理報銷。對購物、購人、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、調(diào)動報廢的固定資產(chǎn)要督促有關(guān)人員辦理會計手續(xù),要根據(jù)會計憑證做到帳、卡、物相符,并按期編報固定資產(chǎn)增減變動情況。

  3、材料管理

  (1)會同總務(wù)部門擬定、商討材料管理辦法,對原材料、燃料、包裝物、低值易耗品等各種材料的收發(fā),領(lǐng)退和保管都要會同材料管理部門按規(guī)定手續(xù)制度明確責(zé)任、完善辦理。

  (2)認(rèn)真審核各種材料的.收發(fā)憑證,分別按材料類別、品種、規(guī)格登記明細賬,對購人的材料要認(rèn)真審核發(fā)票、賬單等結(jié)算憑證,及時辦理結(jié)算手續(xù)。

  (3)參與庫存材料的清查盤點,年終進行全面清點,對盤盈盤虧和報廢的材料要查明原因,分別不同情況經(jīng)校長批準(zhǔn)后進行處理。

  4、工資、課時費的管理

  根據(jù)學(xué)校聘用人員和臨時工編制工資計算表。經(jīng)校長審批后按出勤情況代扣病事假扣款、計算實發(fā)工資。規(guī)定在每月28日發(fā)放工資,組織提取現(xiàn)金,分款發(fā)放,發(fā)放工資必須由領(lǐng)取人簽字或蓋章。發(fā)放完畢,要及時將工資計算表裝訂在憑證上妥善保管。

  5、根據(jù)規(guī)定的會計科目設(shè)置總賬、明細分類帳,根據(jù)借貸記賬法及時記賬。

  6、負責(zé)對外報銷,制作會計憑證,對報銷的原始憑證(即發(fā)票)必須經(jīng)校長簽字、經(jīng)辦人、保管員簽字。無人簽字和不符財務(wù)制度規(guī)定地拒絕辦理。

  7、月末及時將全月憑證匯總平衡,總賬根據(jù)匯總表登記、明細賬根據(jù)記帳憑證逐筆登記。必要時根據(jù)原始憑證登記。

  8、會計憑證匯總后,連同所附的原始憑證按編號順序、折疊整齊、按月裝訂成冊,并加具封面、注明年、月份和起訖號碼,蓋章歸檔。負責(zé)全校會計檔案的管理和保管工作。

  9、每月終了要根據(jù)總賬和明細賬的紀(jì)錄,編制會計報表,經(jīng)校長審核簽字備案。

  10、完成校長臨時交辦的各種財務(wù)統(tǒng)計資料。

學(xué)校會計崗位崗位職責(zé)6

  1、在主管院長及財務(wù)處長的領(lǐng)導(dǎo)下,主持財務(wù)部的全面工作,組織本部門的政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。

  2、熟悉和掌握各項財政制度,貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)財政法規(guī)和財務(wù)制度。

  3、參與學(xué)院有關(guān)經(jīng)濟事項的決策,制定學(xué)院的.各項收支計劃,組織編制學(xué)院的預(yù)、決算報表,分析和組織學(xué)院財力,合理安排資金,提高資金使用效益。

  4、負責(zé)草擬有關(guān)財務(wù)工作報告和協(xié)調(diào)學(xué)院各部門之間財務(wù)管理方面的問題,定期或不定期向?qū)W院黨委和院長匯報財務(wù)工作。

  5、負責(zé)本部門各項會計業(yè)務(wù)的稽核工作。

  6、負責(zé)對學(xué)院各部門申請資金報告進行調(diào)查,核實并負責(zé)提出合理建議,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后通知申請資金部門執(zhí)行。

  7、負責(zé)協(xié)助上級部門的檢查工作,做好解釋與核對有關(guān)數(shù)據(jù)等工作,做好年審工作。

  8、協(xié)助會計崗位的各項日常工作。

  9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作。

學(xué)校會計崗位崗位職責(zé)7

  崗位職責(zé):

  1、學(xué)費、宿舍費、水電租金等的收款、開收據(jù)、現(xiàn)金管理等日常收支的管理和登記核對;

  2、備用金管理,日常開支和報銷,及收益表;

  3、學(xué)生宿舍管理;辦公用品的`管理工作,包括采購、發(fā)放、清點、維護、登記等;

  4、行政日常費用申請、交納(如房租、水電、物業(yè)等費用);制會計報表,做到帳目健全,帳目清楚,日清月結(jié),帳證帳務(wù)相符,報表要做到內(nèi)容完整,數(shù)字清楚正確,報送及時。

  3、管理和監(jiān)督所需的各項資金,嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度從事一切業(yè)務(wù)活動,保證收入合乎標(biāo)準(zhǔn),支出合乎手續(xù)。

  4、建立和管理財務(wù)檔案,依照國家“會計檔案管理辦法”建立健全會計檔案,做到資料齊全、保密。

  5、加快實施微機化管理帳目的步伐,建立和健全微機化管理制度。

  6、堅持坐班制,有事向主管負責(zé)人請假。

學(xué)校會計崗位崗位職責(zé)8

  崗位職責(zé):

  1、遵守學(xué)校各項規(guī)章制度,以身作則,起到模范帶頭作用;

  2、負責(zé)配合總部收集校區(qū)學(xué)員資訊、新聞事件、相冊、文件等各項配合工作;

  3、負責(zé)校區(qū)人事考勤、辦公文具、課程資料管理、辦公環(huán)境衛(wèi)生、日常零星采購 管理事項;

  4、負責(zé)執(zhí)行校長下達的`任務(wù);

  5、執(zhí)行總部財務(wù)管理制度,負責(zé)校區(qū)的出納管理工作,確保校區(qū)的資金運轉(zhuǎn)安全、正常;

  6、每天向總部報送財務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù);

  7、定期收集各項財務(wù)單據(jù),整理歸檔上交會計。

  任職要求:

  1、擁有一年財務(wù)工作經(jīng)驗;

  2、工作細致,責(zé)任感強,良好的溝通能力、團隊精神,服從管理;

  3、熟練操作電腦。

學(xué)校會計崗位崗位職責(zé)9

  學(xué)校總帳會計工作職責(zé)

  1.根據(jù)高等學(xué)校會計制度和我校財務(wù)管理需要,主動積累各項有關(guān)資料,及時、準(zhǔn)確編制會計報表,真實反映公司財務(wù)狀況,按規(guī)定及時報送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門,每季未曾或年末作出公司財務(wù)狀況分析,供領(lǐng)導(dǎo)參考。

  2.負責(zé)編制對外報送勞動和工資統(tǒng)計表、財務(wù)報表和部門預(yù)算表等各類報表,負責(zé)接待審計、稅務(wù)及主管部門的各項檢查工作。

  3.根據(jù)國家規(guī)定的財會制度,對制單人員編制的記賬憑證和出納人員的日報表進行復(fù)核,檢查會計分錄、科目是否正確,借貸方金額是否相等,檢查記賬憑證記載的內(nèi)容和實際收支的內(nèi)容是否相符,檢查記賬憑證上印章是否齊全,,發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時更正。

  4.負責(zé)接恰有關(guān)部門到會計室查詢經(jīng)費使用、各類帳目和票據(jù)的情況,提供相關(guān)資料。

  5.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的.其他事項

  總賬會計崗位職責(zé)

  1、負責(zé)審核出納現(xiàn)金及銀行存款余額是否賬實相符;

  2、負責(zé)現(xiàn)金收支單據(jù)的審查;

  3、負責(zé)定期對已審核的原始憑證進行會計憑證處理;

  4、負責(zé)公司費用的核算,認(rèn)真審核相關(guān)費用單據(jù)。

  5、負責(zé)公司往來債權(quán)債務(wù)賬目的定期檢查,按時與往來應(yīng)付、應(yīng)收會計核對明細賬目,發(fā)現(xiàn)呆賬及賬實不符情況,及時上報財務(wù)經(jīng)理;

  6、負責(zé)公司日常財務(wù)核算;

  7、負責(zé)編制和登記各類明細賬、總賬并定期結(jié)賬;

  8、負責(zé)編制會計報表以及編制報表明細表,并進行財務(wù)報告分析。

  9、負責(zé)整理會計資料。

  10、完成財務(wù)經(jīng)理安排的其它工作。

  總賬會計的崗位職責(zé)是什么

  1、熟練掌握有關(guān)財經(jīng)政策、法令以及財務(wù)會計制度,認(rèn)真執(zhí)行《會計法》,遵守國家財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)會計各項制度。

  2、分清資金渠道,合理使用資金,嚴(yán)格掌握費用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。

  3、按照國家會計制度和會計工作規(guī)范要求,設(shè)置各種會計賬冊;并按規(guī)定記賬、算賬、報賬。按會計電算化的要求及時對輸入的會計數(shù)據(jù)(記賬憑證和原始憑證等)進行審核,對打印、輸出的報表進行認(rèn)真核對。 4、定期核對固定資產(chǎn)、教學(xué)及其他主要設(shè)備,及時處理添置調(diào)入、調(diào)出、報廢等事項。做到賬賬相符,賬實相符。

  5、及時清理應(yīng)收應(yīng)付款項。

  6、根據(jù)主管和有關(guān)部門的規(guī)定,定期編報各種報表。編制報表時,必須做到數(shù)字真實,計算準(zhǔn)確,內(nèi)容完整,報送及時,不得弄虛作假。

  7、必須經(jīng)常監(jiān)督、檢查學(xué)校各個部門的財務(wù)收支、財產(chǎn)保管等。

  8、上級機關(guān)、審計、財政、銀行、稅務(wù)等部門來校了解情況或檢查工作時,要負責(zé)提供有關(guān)資料,如實反映情況。

  9、會計憑證、賬簿、會計報表、工資關(guān)系、財務(wù)文件資料等都要建立檔案,定期裝訂,妥善保管,非批準(zhǔn),不得銷毀。

  10、總賬會計調(diào)動工作或因故離職,要將經(jīng)管的會計憑證、賬冊文件資料和未了事項向接受人員交待清楚,辦理移接交手續(xù),并由學(xué)校負責(zé)人或上級機關(guān)監(jiān)交。 11、要掌握學(xué)校各項收支數(shù)據(jù)和情況。根據(jù)學(xué)校工作的特點分類進行綜合分析和研究,從有利于教育事業(yè)長遠發(fā)展出發(fā),提出改進和處理意見,當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)“參謀”。

  學(xué)校財務(wù)室工作職責(zé)

  1、學(xué)校對預(yù)算內(nèi)外資金支出做到事前有計劃,量入而出,嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線,審批一支筆。每一張原始單據(jù)要有“三人”(經(jīng)辦人、分管領(lǐng)導(dǎo)、主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo))簽字后方可報銷。嚴(yán)禁白條入帳。

  2、學(xué)校的財務(wù)人員必須堅持財務(wù)工作制度,堅持會計原則,履行會計義務(wù)。做到科目齊全,帳目清楚,明細分類,日清月結(jié)。財務(wù)人員要做好會計檔案的管理。正確行使會計職權(quán),不徇私情,拒收拒付亂收亂付的條據(jù)。

  3、學(xué)校勤工儉學(xué)財務(wù)人員負責(zé)做好商店、食堂的核算記帳,把每天的商店、食堂的收入交到學(xué)校財務(wù)室,納入學(xué)校統(tǒng)一管理,由學(xué)校財務(wù)室給勤工儉學(xué)撥一定的周轉(zhuǎn)金,商店和食堂需要購物時,由勤工儉學(xué)財務(wù)人員把條據(jù)分類整理好,每張原始票據(jù)有“三人”(經(jīng)辦人、分管領(lǐng)導(dǎo)、主管領(lǐng)導(dǎo))簽字后方可開財政內(nèi)部票據(jù),再由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財務(wù)室劃撥款。勤工儉學(xué)財務(wù)人員做到科目齊全,帳目清楚,明細分類,日清月結(jié)。做好商店和食堂票據(jù)檔案的管理。

  4、學(xué)校財務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行上級有關(guān)管理規(guī)定,及時準(zhǔn)確地做好經(jīng)費入戶,杜絕坐收坐支,違者按有關(guān)規(guī)定給予責(zé)任人經(jīng)濟制裁。

學(xué)校會計崗位崗位職責(zé)10

  負責(zé)公司年度財務(wù)規(guī)劃與管理的擬定(11月底提交財務(wù)總監(jiān)審批) 負責(zé)每月各部的.財務(wù)報表及分析,提供財務(wù)分析報告,進行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析(每月8號前提交財務(wù)總監(jiān)) 公司財務(wù)制度編制修訂完善(每年審核一次財務(wù)制度,并根據(jù)實際情況進行補充修訂)

  組織公司年度預(yù)算及控制執(zhí)行、考核(預(yù)算準(zhǔn)確率95%) 負責(zé)公司財務(wù)人員隊伍建設(shè),選拔、配備、評價下屬人員,組織部門技能培訓(xùn)。(每月至少培訓(xùn)一次)

  監(jiān)督指導(dǎo)會計、出納管理工作(工作差錯率0,完成率100%) 財、稅、資金風(fēng)險控制,財、稅風(fēng)險知識的培訓(xùn)

  日常費用支出及貨款支付得審批管理(費用支出按照制度合理支出,金額準(zhǔn)確率100%)

  參與重大項目、銷售合同、采購合同審定(價格合理,合同內(nèi)容合法)

  定期組織對公司資產(chǎn)(固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn))進行核實(保障帳實相符100%)

  財務(wù)部日常內(nèi)務(wù)管理及內(nèi)外部單位的協(xié)調(diào)工作

學(xué)校會計崗位崗位職責(zé)11

  一、認(rèn)真執(zhí)行規(guī)章制度,帶頭做好本職工作,積極配合廚師長工作。

  二、做好本崗位工作的督導(dǎo)和工作人員的管理;認(rèn)真落實輪流值班制度,責(zé)任到人,做到有布置、有檢查。

  三、每日不定時檢查各崗位工作,并做好記載。

  四、根據(jù)當(dāng)天的`工作要求,做好工作安排,高效優(yōu)質(zhì)完成各項工作任務(wù)。

  五、做好本崗位員工思想工作,做好員工崗位工作考勤。

  六、組織召開本崗位員工會議;總結(jié)匯報工作。

學(xué)校會計崗位崗位職責(zé)12

  1、本職工作,努力鉆研業(yè)務(wù),按會計法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度進行會計工作。

  2、持證上崗(會計證,電算化合格證)并定期參加財政部門規(guī)定的業(yè)務(wù)培訓(xùn),不斷提高自身素質(zhì)技能。

  3、根據(jù)上級要求,設(shè)立會計核算科目,建立帳冊,設(shè)立總帳和明細帳、銀行日記帳和現(xiàn)金日記帳。

  4、會計核算必須合法、真實、準(zhǔn)確、及時、完整,對不符合制度的收支或手續(xù)不全的憑證,要拒受或者退還重新更正。

  5、對本單位的收入、支出進行全面的預(yù)測,按照收入支出情況,編制年度預(yù)算計劃,并嚴(yán)格按照預(yù)算計劃執(zhí)行。

  6、對各類收入、支出要分清來龍去脈,正確歸集到相關(guān)科目,定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報學(xué)校財務(wù)執(zhí)行情況。

  7、加強對國有資產(chǎn)的管理,確保國有資產(chǎn)不流失,按規(guī)定進行核算,固定資產(chǎn)的'購入、使用、報廢清理手續(xù)完整,做到帳證相符,帳帳相符,帳實相符。

  8、對往來款項設(shè)立明細帳,及時清理,不長期掛帳,對應(yīng)上繳的款項,不拖欠挪用,及時上繳。

  9、做好年終決算工作,全部報表做到數(shù)字真實,計算準(zhǔn)確,內(nèi)容完整,口徑一致,帳帳相符,編報及時,說明詳實。

  10、學(xué)校所有的收費項目按物價局規(guī)定辦理,亮證收費,所有收費全部入帳,不設(shè)帳外帳。

  11、學(xué)期末結(jié)清代辦費,出具書面清單向?qū)W生家長公布。

  12、按《會計檔案管理辦法》的規(guī)定,妥善保管好會計憑證,帳冊,報表等檔案材料,定期立卷歸檔。

學(xué)校會計崗位崗位職責(zé)13

  出納職責(zé):

  1、嚴(yán)格執(zhí)行上級規(guī)定的有關(guān)會計業(yè)務(wù)的法律法規(guī),負責(zé)預(yù)算內(nèi)外一切帳目及固定資產(chǎn)總帳的帳務(wù)處理,行使會計職責(zé)職權(quán),嚴(yán)格從事會計業(yè)務(wù)、會計核算、會計監(jiān)督活動,當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。

  2、按照會計制度規(guī)定設(shè)置帳目、審核單據(jù)、填制憑證,按時結(jié)帳對帳,編制會計報表,做到帳目健全,帳目清楚,日清月結(jié),帳證帳務(wù)相符,報表要做到內(nèi)容完整,數(shù)字清楚正確,報送及時。

  3、管理和監(jiān)督所需的各項資金,嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度從事一切業(yè)務(wù)活動,保證收入合乎標(biāo)準(zhǔn),支出合乎手續(xù)。

  4、建立和管理財務(wù)檔案,依照國家“會計檔案管理辦法”建立健全會計檔案,做到資料齊全、保密。

  5、加快實施微機化管理帳目的步伐,建立和健全微機化管理制度。

  6、堅持坐班制,有事向主管負責(zé)人請假。

  出納職責(zé):

  一、 根據(jù)審核簽章的'記帳憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù)。

  二、 及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳,日記帳做到日清月結(jié),帳實相符。

  三、 嚴(yán)格支票使用管理,辦理對外結(jié)算業(yè)務(wù),不簽發(fā)空頭支票和空白支票,不外借帳戶,不坐收現(xiàn)金。

  四、 及時與總帳、銀行對帳單對帳,月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表,做到帳帳相符。

  五、 負責(zé)與內(nèi)部各單位往來款項的劃轉(zhuǎn)、核算。做到每筆往來款項數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,依據(jù)充分。

  六、 負責(zé)與財務(wù)處的業(yè)務(wù)聯(lián)系,及時接受其業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

  七、 定期向主管負責(zé)人匯報本單位的貨幣資金結(jié)存情況。

  八、 按規(guī)定辦理其他所轄事務(wù)。

  出納的工作:

  一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

  二、負責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

  三、做銀行帳和現(xiàn)金帳,并負責(zé)保管。

  四、負責(zé)報銷差旅費的工作。

  1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財務(wù)審核,確認(rèn)無誤后,由出納發(fā)款。

  2、員工出差回來后,據(jù)實填寫支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進行實報實銷,再經(jīng)會計審核后,由出納給予報銷。

  五、員工工資的發(fā)放。

  出納工作細則:

  工作事項及審驗等程序

  失誤防范及糾正程序

學(xué)校會計崗位崗位職責(zé)14

  一、遵紀(jì)守法,熱愛本職工作、自覺承擔(dān)份外工作,不計個人得失,樂于奉獻。

  二、遵守職業(yè)道德,認(rèn)真執(zhí)行《食品衛(wèi)生管理法》,以安全衛(wèi)生為己任,精細化操作每個工作規(guī)程。

  三、說文明話,做文明事,積極維護公司形象,不詆毀公司信譽。

  四、發(fā)揚團隊精神,構(gòu)建和諧食堂;同事之間相互尊重、團結(jié)互助,愉快合作。

  五、尊重領(lǐng)導(dǎo),顧全大局,服從工作安排,克已奉公,有吃苦耐勞精神。

  六、牢記職責(zé),遵守制度,堅守工作崗位,保證正常的工作秩序。

  七、有敬業(yè)精神,兢兢業(yè)業(yè)做事,踏踏實實做人;上班時間不做與工作無關(guān)之事,不影響他人工作。

  八、學(xué)習(xí)態(tài)度端正,積極參加各種會議和技能培訓(xùn)活動,努力提高業(yè)務(wù)水平。

  九、有較高的思想覺悟,勇于承擔(dān)工作責(zé)任,樂于接受批評意見。

  十、忠誠公司事業(yè),積極維護公司利益,以良好的心態(tài)為師生提供優(yōu)質(zhì)的.服務(wù)。

學(xué)校會計崗位崗位職責(zé)15

  一、職務(wù)標(biāo)準(zhǔn):

  精通會計業(yè)務(wù),有會計人員資格證書,懂得財經(jīng)政策,熟悉會計工作,有較強的原則性。

  二、工作標(biāo)準(zhǔn):

  嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度,熱情為教職工服務(wù)。各項收支能夠準(zhǔn)確無誤的完成。

  三、崗位責(zé)任:

  1、在總務(wù)處證件領(lǐng)導(dǎo)下,負責(zé)學(xué)校財務(wù)現(xiàn)金的收支后的審核工作,使收支準(zhǔn)確、無誤。

  2、記帳及時,準(zhǔn)確無誤,帳目清楚,審批手續(xù)齊全。

  3、當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀,對不合理開支或超預(yù)算開支,要及時向領(lǐng)導(dǎo)反映。

  4、學(xué)校現(xiàn)金收支情況定期向領(lǐng)導(dǎo)反映。

  5、每學(xué)期開學(xué)的學(xué)雜費收繳及審核工作。

  6、全校水、電、暖收繳的審核工作。

  7、協(xié)助主管會計完成各種社會保障的`收繳。

  8、注重現(xiàn)金保管,避免出現(xiàn)庫存超規(guī)定現(xiàn)象。

  9、及時催要借款,凡現(xiàn)金代用不得超過一個月,凡超過一個月的要及時催要,超過二個月的,向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)反映。

  10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

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